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| 22/05/2025 | 0000301/2023 | 0001098/2025 | 0003119/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, EM ROTAS NAO PAVIMENTADAS SEGUINDO OS ITINERARIOS TESOURAS, TIJUIPE, ITACAREZINHO, CAMBOINHA, KM 10 JERIBUCACU, BRAS, CAMPO SECO. EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | MARINEIDE RODRIGUES DO SOCORRO | 33.599.860/0001-42 | R$ 1.602,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000668/2025 | 0000668/2025 | 0003117/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, COPO 200 ML, GARRAFA 500 ML E VASILHAME PP 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | ADRIANO GOMES DA SILVA 86896091568 | 40.980.207/0001-94 | R$ 4.807,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000182/2024 | 0000642/2025 | 0003116/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SANEANTES, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS POSTOS E HOSPITAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | M & A SUPRA COMERCIAL LTDA | 10.731.996/0001-69 | R$ 48.000,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000023/2025 | 0004973/2025 | 0003115/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMAS: 60 COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 56.769.849 RAYLAN SANTOS DE JESUS | 56.769.849/0001-89 | R$ 6.459,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000089/2024 | 0003311/2025 | 0003112/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( TIPOS: DIESEL S10 )PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS ESCOLAS E CRECHES , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | POSTO JOCEL III LTDA | 23726897000130 | R$ 9.313,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000089/2024 | 0003317/2025 | 0003111/2025 | DEDUCAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( TIPOS: DIESEL S10 )PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | POSTO JOCEL III LTDA | 23726897000130 | R$ 12.604,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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| 22/05/2025 | 0000089/2024 | 0003273/2025 | 0003110/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( TIPOS: DIESEL S500)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | POSTO JOCEL III LTDA | 23726897000130 | R$ 5.022,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000089/2024 | 0003307/2025 | 0003109/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( TIPOS: DIESEL S500 )PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS ESCOLAS E CRECHES , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | POSTO JOCEL III LTDA | 23726897000130 | R$ 17.900,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000138/2024 | 0006193/2025 | 0003107/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM GERAL, ATENDENDO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | M. T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 08.849.811/0001-73 | R$ 2.336,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000138/2024 | 0006190/2025 | 0003106/2025 | DEDUCAO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM GERAL, ATENDENDO AS SOLICITACOES DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | M. T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 08.849.811/0001-73 | R$ 13.655,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao |