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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000062/2025 | 0003382/2025 | 0002959/2025 | 0003866/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM (PSF) DE ITACARE E TABOQUINHAS, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESA SERAO COMPUTADAS DA SEQUINTE FORMA: 60 COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS COM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | UNO CLINIC BRASIL LTDA | 40.990.540/0001-84 | R$ 100,00 | R$ 13.000,00 | R$ 12.740,00 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000062/2025 | 0003524/2025 | 0002950/2025 | 0003865/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PRESTADO NAS UNIDADES DE SAUDE ( PSF ) DE ITACARE E TABOQUINHAS, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 COM DESPESA PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADOS EM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | VIDA MED CLINICA MEDICA LTDA | 26.931.186/0001-96 | R$ 100,00 | R$ 5.491,20 | R$ 5.326,46 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0003490/2025 | 0003490/2025 | 0002903/2025 | 0003862/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITACARE, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA UNIDADE HOSPITALAR, NO MUNICIPIO DE ITACARE.AS DESPESA SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 DESPESA COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | RG.COSTA SERVICO MEDICO LTDA | 50.113.921/0001-39 | R$ 100,00 | R$ 17.440,32 | R$ 17.091,51 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0003506/2025 | 0003506/2025 | 0002947/2025 | 0003861/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL SERA PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE ( PSF ) DE ITACARE, ATENDENDO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 COM DESPESA PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADOS EM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | JULIA PRATES MALLAB LTDA | 53.594.042/0001-64 | R$ 100,00 | R$ 13.000,00 | R$ 12.738,70 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0003502/2025 | 0003502/2025 | 0002946/2025 | 0003858/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ( GMB ) DE TABOQUINHAS, ATENDENDO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 COM DESPESA PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADOS EM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | JULIA PRATES MALLAB LTDA | 53.594.042/0001-64 | R$ 100,00 | R$ 4.240,32 | R$ 4.155,09 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000639/2025 | 0000639/2025 | 0003114/2025 | 0003857/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2025. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | PASEP - PROGRAMA DE FORMACOA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 13846902000195 | R$ 40.000,00 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000062/2025 | 0003427/2025 | 0002943/2025 | 0003856/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 DESPESA COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADOS EM INSUMOS. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA | 46.205.279/0001-40 | R$ 100,00 | R$ 10.720,56 | R$ 10.361,42 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000639/2025 | 0000639/2025 | 0003113/2025 | 0003853/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2025. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | PASEP - PROGRAMA DE FORMACOA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 13846902000195 | R$ 40.000,00 | R$ 4.907,08 | R$ 4.907,08 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000062/2025 | 0003346/2025 | 0002999/2025 | 0003852/2025 | PAGAMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO PERMANENCIA EM PSF E PLANTONISTA EM HOSPITAL, NO MUNICIPIO DE ITACARE E DISTRITO/TABOQUINHAS. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTES FORMA: 60 DESPESA COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | ENY NERY GUIMARAES | 49.741.099/0001-71 | R$ 100,00 | R$ 11.050,00 | R$ 10.827,89 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000016/2023 | 0005324/2025 | 0003004/2025 | 0003851/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | Gabriel Pena Machado | 50.515.850/0001-09 | R$ 7.208,00 | R$ 12.370,00 | R$ 11.751,50 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |