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Detalhes
| 13/11/2024 | 0003647/2024 | 0003647/2024 | 0010166/2024 | 0013289/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, EM ROTAS NAO PAVIMENTADAS NA ZONA RUARAL E PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: TESOURAS, TIJUIPE, ITACAREZINHO, CAMBOINHA, KM 10, JERIBUCACU, BRAS, CAMPO SECO, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 55.362.390 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LIRA | 55.362.390/0001-31 | R$ 6.650,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000068/2022 | 0001281/2024 | 0009829/2024 | 0013288/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TIPO TERRESTRE E FLUVIAL,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 DESPESAS COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | ERINALDO RODRIGUES COSTA 69163294591 | 32.913.705/0001-96 | R$ 10,00 | R$ 6.003,00 | R$ 6.003,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000301/2023 | 0002985/2024 | 0010183/2024 | 0013287/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, COM ITINERARIOS: FOJO, ENCOM, CAPITAO, ADERNO, CARIOCA, MANOEL PEDRA PRETA, TERRA NOVA, E PINDORAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | PAULO MARCOS AMANCIO DOS SANTOS | 32.885.392/0001-00 | R$ 10,00 | R$ 6.786,00 | R$ 6.786,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000025/2023 | 0003097/2024 | 0010208/2024 | 0013286/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, EM ROTAS NAO PAVIMENTADAS NA ZONA RURAL/ PAVIMENTADAS-SEDE, TESOURAS; TIJUIPE; ITACAREZINHO; CAMBOINHA; KM10; JERIBUCACU; BRAS; CAMPO SECO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 48.937.504 JORGE DUARTE DOS SANTOS | 48.937.504/0001-69 | R$ 10,00 | R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000301/2023 | 0003012/2024 | 0010204/2024 | 0013285/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, EM ROTAS NAO PAVIMENTADAS NA ZONA RURAL/ PAVIMENTADAS-SEDE, KM 10, PE DE SERRA, AGUAS CLARAS, BARROCAO, VADINHO DE LIDIO, CONJ. CAMACARI, OROJO, BURIS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 48.897.418 ROBERTO NASCIMENTO DE JESUS | 48.897.418/0001-70 | R$ 10,00 | R$ 7.290,00 | R$ 7.290,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0013284/2024 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 742 DO PRESTADOR DE SERVICO FERNANDES CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE | 13846902000195 | | | R$ 400,00 | | |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000775/2024 | 0000775/2024 | 0010007/2024 | 0013283/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DO PNAE, PNAT, PDDE, SIGPC, SIGCON, GIGARP E SIMEC, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 DESPESAS COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | FERNANDES CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | 08169780000100 | R$ 4.800,00 | R$ 8.000,00 | R$ 7.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0003416/2024 | 0003416/2024 | 0010237/2024 | 0013282/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, ORIENTACAO NA ELABORACAO DO RELATORIO DACONTROLADORIA, ELABORACAO DE PARECERES, ORIENTACAO DE RESPOSTA AS DILIGENCIAS E NOTIFICACOES MENSAIS E ANUAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA:60 DESPESAS COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMO, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | E. M DE ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21402028000125 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000763/2024 | 0000763/2024 | 0010235/2024 | 0013281/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL PARA ENVIO AO TCM-BA E POSTERIOR ARQUIVAMENTO EM SERVIDOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA:60 DESPESAS COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | E. M DE ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 21402028000125 | R$ 1.852,00 | R$ 1.852,00 | R$ 1.852,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0013280/2024 | REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 1523 DO PRESTADOR DE SERVICO PARANHOS, CANGACU E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE | 13846902000195 | | | R$ 550,00 | | |