Atualizado em: 31/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
27/03/20250003407/20250003407/20250001634/20250002037/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DO BENEFICIO DE TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.ADRIANA DOS SANTOS SILVA***.800.556-**  R$ 60,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250002316/20250002316/20250001633/20250002036/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DO BENEFICIO DE TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FERNANDA DA PAIXAO SALES***.431.235-**R$ 30,00 R$ 30,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250003394/20250003394/20250001632/20250002035/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DO BENEFICIO DE TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.ANOMIA DA CONCEICAO LIMA***.918.435-**R$ 141,76 R$ 141,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250003393/20250003393/20250001631/20250002034/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DO BENEFICIO DE TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.MARCELLE PRAIA SOARES***.533.465-**R$ 30,00 R$ 30,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000000/2025  0002033/2025REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7816 DO PRESTADOR DE SERVICO C Q PASSOS DE ITUBERA, CONFORME GUIA EM ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE13846902000195  R$ 256,22  
27/03/20250000281/20230003360/20250001533/20250002032/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS ESCOLAS E CRECHES , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.C Q PASSOS07261082000177R$ 21.352,00 R$ 21.095,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000138/20240000523/20250001551/20250002031/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM GERAL, ATENDENDO AS SOLICITACOES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.M. T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME08.849.811/0001-73R$ 100,00 R$ 6.671,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250003383/20250003383/20250001630/20250002030/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO A SALVADOR TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.JOSE AUGUSTO MATO GROSSO MATHEUS***.467.745-**R$ 2.400,00 R$ 2.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250002666/20250002666/20250001493/20250002025/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO POR CERDENCIAMENTO, COM A CONTRATARCAO FUTURA E EVENTUAL DE PESSOA JURIDICA ( MEI ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM MANUAL DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.59.485.301 RUAN DA SILVA RAMOS59.485.301/0001-03R$ 100,00R$ 5.883,50R$ 5.883,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250000023/20250002484/20250001513/20250002024/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO FUTURA E EVENTUAL DE PESSOA JURIDICA (MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL- MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE: PINTURA , PEDREIRO, CARPINTARIA, SERRALHERIA ELETRICA, HIDRAULICA E CALCETEIRO. EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. AS DESPESAS SERAO COMPUTADAS DA SEGUINTE FORMA: 60 DESPESAS COM PESSOAL E 40 SERAO COMPUTADAS EM INSUMO CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.58.666.278 ANTONY SANTOS ARAUJO58.666.278/0001-82R$ 4.508,80R$ 4.518,80R$ 4.518,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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